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津劝业:审计委员会年度演讲暨对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工做的评价演讲易发国际

  审计委员会年度演讲暨

  对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工做的评价演讲

  审计委员会是董事会下设的特地工做机构,公司审计委员会由三名董事构成,此中董事两名,从任委员由董事、会计专业人士罗鸿铭先生担任。按照中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第二号〈年度演讲的内容取格局〉》(2007 年修订)、公司《审计委员会实施细则》,以及公司根据中国证监会相关于2009 年制定的公司《审计委员会年报工做规程》的要求,公司董事会审计委员会勤奋尽责,履行了以下工做职责:

  (1)确定总体审计打算

  正在会计师事务所正式出场审计前,审计委员会取会计师事务所颠末协商,确定了公司 2013 年度审计工做放置,并书面提交给列位董事。

  (2)核阅公司编制的财政会计报表,构成书面看法。

  按照《上市公司管理原则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工做细则》的相关,审计委员会于 2014 年 1 月 28 日召开了审计委员会 2014 年第一次会议,会议认实核阅了公司编制的财政会计报表,出具了书面确认看法。同时听取了公司 2013 年度营业运营环境报告请示。

  (3)书面函件督促

  正在会计师事务所审计工做组正式出场起头审计工做后,审计委员会别离于 2014 年 2 月 28 日和 2014 年 3 月 14 日发出《书面督促函》,要求会计师事务所按照审计总体工做打算进度完成相关工做。

  (4)再次核阅财政会计报表,构成书面看法。

  2014 年 4 月 1 日,会计师事务所按照总体审计时间放置出具了公司财政会计报表的初步审计看法,审计委员会于 2014 年 4 月 1 日召开了审计委员会 2014 年第三次会议,认实核阅了经会计师事务所出具初步审计看法后的公司财政会计报表,出具了书面确认看法。易发国际娱乐

  (5)召开审计委员会年会

  2014 年 4 月 1 日,审计委员会召开年会,全票审议并通过:公司 2013 年度财政会计演讲;会计师事务所处置本年度公司审计工做的总结演讲;审计委员会年度演讲暨对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工做的评价演讲。

  (6)审计委员会对审计机构的总体评价

  审计委员会认为中审华寅五洲结合会计师事务所正在担任公司审计机构期间,可以或许遵照、客不雅、的职业原则,较好地完成了公司委托的年度审计营业,了公司各项营业工做的成功开展,履行了的义务取权利,为公司出具的 2013 年度审计演讲实正在、精确的反映了公司昔时的财政情况和运营,审计看法客不雅、。

  综上所述,本审计委员会公司继续续聘中审华寅五洲会计师事务所做为公司 2014 年度审计工做的审计机构。

  本演讲提交第七届董事会第十三次会议审议。

  二〇一四年四月

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